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三公经费
云龙县2017年度部门决算及“三公”经费支出情况说明
索 引 号 sgjf0008850 主题分类 三公经费
发布机构 县财政局 发文日期 2018-08-10
名 称 云龙县2017年度部门决算及“三公”经费支出情况说明
文 号 主 题 词 投资信心

          根据中央和省州财政部门关于“深入推进地方预决算公开工作”的统一部署,按照县级各预算单位部门决算及“三公”经费决算支出情况,经云龙县财政局汇总公开。全县纳入2017年部门决算编报的部门为70个,单位共107个。其中行政单位50个,参照公务员法管理的事业单位3个,事业单位43个,乡镇11个。

全县政府采购情况如下:2017年云龙县积极加大政府采购力度并拓宽政府采购工作范围,强化了财政职能,加强了宏观调控,促进了廉政建设,节约了大量财政资金,取得了显著的经济效益和良好的社会效益,全年政府采购规模实现8218.08万元,节约资金259.72万元,总资金节约率为3.06%

全县财政拨款安排三公经费决算支出情况如下:云龙县2017年全县“三公”经费支出1173万元比上年1381万元减少208万元,减幅15.06%。其中因公出国1人次,支出6万元,占比0.51%,比上年增长100%,增长原因为本年安排一人次因公出国,上年无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费684万元(其中公务用车购置费56万元,比上年增长100%,增长原因为本年新成立机关事务管理局购买车辆两辆,上年无公务用车购置费),占比58.31%,比上年624万元增加60万元,增幅9.62%,增长原因为本年新成立机关事务管理局公务用车购置及运行维护费197万元,其余单位减少公务用车及运行维护费137万元;公务接待费483万元,占比41.18%,比上年744万元减少261万元,减幅35.11%,本年国内公务接待4702批次,48018人次,人均支出公务接待费100.59元,比上年减少2798批,8080人次,减少的主要原因是本年各部门厉行节约减少接待次数、规模。会议费支出255万元,比上年403万元减少148万元,减幅36.72%,减少的主要原因是上年召开十二次党代会及县乡人大同步提前换届选举会议,本年各部门厉行节约压减会议各项费用。培训费支出604万元,比上年710万元减少106万元,减幅14.93%,减少的主要原因是本年各部门厉行节约压减各项培训费用。

   “三公”经费相关指标口径说明

一、基本定义。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、数据口径。“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)使用本级财政公共财政预算拨款形成的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用支出,包括年初预算安排财政拨款支出数、年中财政追回预算安排支出数、以前年度财政拨款结余资金安排支出数。

三、统计范围。使用县级财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计的单位范围。云龙县县级各部门及11个乡镇“三公”经费,由部门在云龙县政府门户网站上公开,如需了解具体情况,可与部门直接联系。

附件1:云龙县2017年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

附件2:云龙县2017年部门决算收支决算总表


附表1

 

云龙县2017年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位名称:云龙县

单位:万元

项 目

2016年决算数

2017年决算数

2017决算比上年增、减情况

增、减额

增、减幅度

合计

1381

1173

-208

-15.06%

1.因公出国(境)费

0

6

6

100%

2.公务接待费

757

483

-274

-36.2%

3.公务用车费

624

684

60

9.62%

其中:(1)公务用车运行维护费

624

628

4

0.64%

2)公务用车购置

0

56

56

100%

 

附表2

 

 

 

 

 

 

云龙县2017年部门决算收支决算总表

 

单位名称:云龙县                                                                                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

栏次

9

一、财政拨款收入

196,010.23

一、一般公共服务支出

21,932.85

一、基本支出

109,892.92

其中:政府性基金预算财政拨款

3,789.72

二、外交支出

0.00

    人员经费

93,238.65

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

54.28

    日常公用经费

16,654.27

三、事业收入

11,797.46

四、公共安全支出

4,806.39

二、项目支出

92,778.18

四、经营收入

0.00

五、教育支出

49,092.80

    基本建设类项目

8,730.35

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

361.68

    行政事业类项目

84,047.83

六、其他收入

5,134.18

七、文化体育与传媒支出

1,891.36

三、上缴上级支出

0.00

八、社会保障和就业支出

30,895.35

四、经营支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

31,162.48

五、对附属单位补助支出

0.00

十、节能环保支出

6,851.05

十一、城乡社区支出

9,553.44

支出经济分类

十二、农林水支出

26,437.03

基本支出和项目支出合计

202,671.10

十三、交通运输支出

3,385.23

    工资福利支出

81,953.73

十四、资源勘探信息等支出

1,949.95

    商品和服务支出

31,003.45

十五、商业服务业等支出

610.35

    对个人和家庭的补助

34,996.75

十六、金融支出

0.00

    对企事业单位的补贴

1,434.38

十七、援助其他地区支出

0.00

    债务利息支出

240.78

十八、国土海洋气象等支出

2,877.37

    基本建设支出

7,807.82

十九、住房保障支出

9,181.30

    其他资本性支出

45,234.19

二十、粮油物资储备支出

192.33

    其他支出

0.00

二十一、其他支出

1,435.86

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

212,941.86

本年支出合计

202,671.10

    用事业基金弥补收支差额

38.27

    结余分配

759.14

    年初结转和结余

62,902.03

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

1,933.13

      提取职工福利基金

235.13

      项目支出结转和结余

60,968.89

      转入事业基金

523.91

      经营结余

0.00

      其他

0.10

    年末结转和结余

72,451.91

      基本支出结转

1,893.81

      项目支出结转和结余

70,558.10

      经营结余

0.00

总计

275,882.15

总计

275,882.15

 

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